弗布克企业内控手册系列
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    企业内部控制流程手册
     
    配套光盘
    (配有本书部分控制流程及表单
     
     
     
     
    许国才  编著
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    


     
     
     
     
     
     
     
     
    目  录
     
    1  企业内部控制流程资金              
    11  资金与授权批准控制              
    111  资金支付业务流程              
    112  资金授权审批流程              
    12  现金和银行存款控制              
    121  借出款项审批流程              
    122  银行账户核对流程              
    2  企业内部控制流程采购              
    21.请购审批与预算控制              
    211  请购审批业务流程              
    212  采购预算业务流程              
    22  采购与采购验收控制              
    221  采购业务招标流程              
    222  供应商的评选流程              
    3  企业内部控制流程存货              
    31  存货与授权批准控制              
    311  存货采购请购流程              
    312  存货采购管理流程              
    32  存货验收与保管控制              
    321  外购存货验收流程              
    322  存货存放管理流程              
    4  企业内部控制流程销售              
    41  销售与授权审批控制              
    411  销售业务审批流程              
    412  销售定价业务流程              
    42  销售发货与合同控制              
    421  销售发货业务流程              
    422  赊销业务管控流程              
    5  企业内部控制流程工程项目              
    51  工程项目与授权批准控制              
    511  工程项目业务流程              
    512  工程项目审批流程              
    52  工程项目评价与发包控制              
    521  项目评价分析流程              
    522  项目发包控制流程              
    6  企业内部控制流程固定资产              
    61  资产管理与审批控制              
    611  固定资产管理流程              
    612  固定资产计提折旧审批流程              
    62  资产取得与验收控制              
    621  固定资产请购流程              
    622  固定资产租赁流程              
    7  企业内部控制流程无形资产              
    71  无形资产审批与业务控制              
    711  外购资产请购审批流程              
    712  无形资产业务流程              
    72  资产取得与验收控制              
    721  无形资产投资预算流程              
    722  无形资产交付验收流程              
    8  企业内部控制流程长期股权投资              
    81  长期股权管理与审批控制              
    811  长期股权投资管理流程              
    812  投资项目减值准备审批流程              
    82  投资分析与决策控制              
    821  投资评估分析流程              
    822  投资决策审批流程              
    9  企业内部控制流程筹资              
    91  筹资与授权审批控制              
    911  筹资业务管理流程              
    912  筹资授权批准流程              
    92  筹资决策与审批控制              
    921  筹资决策管理流程              
    922  重大筹资方案审批流程              
    10  企业内部控制流程预算              
    101  预算与授权批准控制              
    1011  预算工作业务流程              
    1012  预算业务授权流程              
    102  预算编制与审批控制              
    1021  预算编制业务流程              
    1022  预算草案编报流程              
    11  企业内部控制流程成本费用              
    111  成本费用核算与控制              
    1111  成本费用核算流程              
    1112  成本费用控制流程              
    112  成本费用目标与预测控制              
    1121  成本费用目标确定流程              
    1122  成本费用预测方案制定流程              
    12  企业内部控制流程担保              
    121  担保与评估审批控制              
    1211  担保业务管理流程              
    1212  担保业务风险评估流程              
    122  担保监督与披露控制              
    1221  担保项目跟踪监督流程              
    1222  担保项目信息披露流程              
    13  企业内部控制流程合同              
    131  合同与审批控制              
    1311  合同管理流程              
    1312  合同谈判流程              
    132  合同订立登记控制              
    1321  合同签订流程              
    1322  合同登记流程              
    14  企业内部控制流程业务外包              
    141  业务外包与审批控制              
    1411  核心业务外包申请流程              
    1412  非核心业务外包申请流程              
    142  项目计划及资质控制              
    1421  项目计划书审核流程              
    1422  承包方资质审查流程              
    15  企业内部控制流程对子公司的控制              
    151  对子公司业务层面的控制              
    1511  子公司重大投资审核流程              
    1512  子公司投资项目评估流程              
    152  母子公司合并财务报表控制              
    1521  母子公司合并抵销分录编制流程              
    1522  母子公司合并财务报表编制流程              
    16  企业内部控制流程财务报告编制与披露              
    161  财务报告编制准备及其控制              
    1611  年度财务报告方案编制流程              
    1612  重大影响交易会计处理流程              
    162  财务报告编制及其控制              
    1621  年度财务报告编制流程              
    1622  合并会计报表编制范围变更流程              
    17  企业内部控制流程人力资源              
    171  人力资源规划与需求控制              
    1711  战略规划业务流程              
    1712  员工需求分析流程              
    172  人员招聘培训与离职控制              
    1721  职位分析流程              
    1722  招聘管理流程              
    18  企业内部控制流程信息系统              
    181  信息系统与审批控制              
    1811  信息系统战略规划流程              
    1812  重要信息系统政策制定流程              
    182  系统开发与维护控制              
    1821  信息系统自行开发流程              
    1822  信息系统开发招标流程              
    19  企业内部控制流程衍生工具              
    191  衍生工具与审批控制              
    1911  衍生工具业务审批流程              
    1912  衍生工具业务风险评估流程              
    192  衍生工具交易与监督检查控制              
    1921  衍生工具交易记录审查流程              
    1922  衍生工具交易检查执行流程              
    20  企业内部控制流程企业并购              
    201  企业并购与审批控制              
    2011  潜在并购交易审核流程              
    2012  并购交易管理控制流程              
    202  并购交易准备与控制              
    2021  并购意向书编制流程              
    2022  并购意向书审核流程              
    21  企业内部控制流程关联交易              
    211  关联方界定及其控制              
    2111  关联方名录编审流程              
    2112  关联交易记录审查流程              
    212  关联交易与披露控制              
    2121  重大关联交易审核流程              
    2122  关联交易事项询价流程              
    22  企业内部控制流程内部审计              
    221  审计与检查汇报控制              
    2211  内部审计流程     

评星:
  • 0
  • 0

作品评论(0)

登录 后参与讨论
相关推荐:
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除
浏览:364 次数:0
下载:免费下载 收藏:0
等级:
编号:56713 1
文件格式:word文档
文件大小:3.92MB
投稿:YYY 进入
上传时间:2016/1/24 20:54:04
如有侵权请联系删除

您可能在找这些:

网站首页 典尚平台 建筑素材 三维模型 室内装修 视频素材网 上传教程 帮助中心 热门搜索 版权申明 关于我们 联系典尚

Copyright © 2000-2020 www.jzsc.net.粤ICP备07047611号 All Rights Reserved.

客服QQ:609470690 客服电话:0755-83549300 深圳市典尚风设计有限公司

Copyright© 2016典尚平台 JZSC.NET

网站推荐使用腾讯、Chrome浏览器浏览,不推荐360,很卡

粤公网安备 44030302000908号

QQ咨询
推广分享
×
复制本页url网址

推广详情

如您已登录,分享网址将自动加载您的推广编号,您将获得2元/注册用户的奖励。

推广记录  积分记录

网站首页
回顶部